Buchungskonten: Patienten-Konten

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Bearbeiten von Konten zur Finanzbuchführung im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung.

Sofern im Buchungssatz, im Fall-Kostenträger oder in den Patientendaten kein Debitorenkonto vereinbart wurde, wird auf die in den Patienten-Konten hinterlegten Debitorenkonten zugegriffen.

Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Nachnamen“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.

Menübeschreibung
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Feld Bemerkung
Art-Konto Sammelkonto

Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Familiennamens“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.


Kontenbereich

Jedem Selbstzahler wird eine individuelle Debitorenkontonummer zugeordnet. Der zur Verfügung stehende Kontenbereich wird durch die Eingabe in den Feldern „Von“ „Bis“ begrenzt. Zusätzlich kann die Schrittweite bei der Vergabe der neuen Kontonummern frei vereinbart werden. Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ verwendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.


Beispiel:

Die Konten 6400000, 6400100, 6400200, 6400250 sind bereits zugeordnet, die nächste vom Klinik Assistenten automatisch zugeordneten Kontonummer ist die 6400300, da die 6400250 nicht berücksichtigt wird.
Einzelkonto
Sofern mit der Variante „Einzelkonto“ gearbeitet wird – kann für jeden Anfangsbuchstaben mit dem der Familienname beginnt eine Kontonummer vereinbart werden mit der die automatische Vergabe der Debitoren-Konten beginnt.

Von Kontenbereich von.
Bis Kontenbereich bis.
Schrittweite Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ ver-wendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.
Hauptkto. Das Feld „Hauptkto.“ belegt das „Hauptkonto“ in den Buchungsformaten Wilken und Entire.