Buchungskonten: Patienten-Konten

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Bearbeiten von Konten zur Finanzbuchführung im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung. Das ist der Reiter Patienten-Konten in den Buchungskonten.

Sofern im Buchungssatz, im Fall-Kostenträger oder in den Patientendaten kein Debitorenkonto vereinbart wurde, wird auf die in den Patienten-Konten hinterlegten Debitorenkonten zugegriffen.

Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Nachnamen“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.

Menübeschreibung
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Feld Bemerkung
Art-Konto Sammelkonto

Dabei kann in Abhängigkeit des Anfangsbuchstabens des „Familiennamens“ des Patienten jeweils ein Sammelkonto vereinbart werden. Sofern das verwendete Zeichen nicht dem Alphabet entspricht wird das im Feld „Sonstige“ vereinbarte Sammelkonto verwendet.


Kontenbereich

Jedem Selbstzahler wird eine individuelle Debitorenkontonummer zugeordnet. Der zur Verfügung stehende Kontenbereich wird durch die Eingabe in den Feldern „Von“ „Bis“ begrenzt. Zusätzlich kann die Schrittweite bei der Vergabe der neuen Kontonummern frei vereinbart werden. Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ verwendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.

Beispiel:

Die Konten 6400000, 6400100, 6400200, 6400250 sind bereits zugeordnet, die nächste vom Klinik Assistenten automatisch zugeordneten Kontonummer ist die 6400300, da die 6400250 nicht berücksichtigt wird.


Einzelkonto

Sofern mit der Variante „Einzelkonto“ gearbeitet wird – kann für jeden Anfangsbuchstaben mit dem der Familienname beginnt eine Kontonummer vereinbart werden mit der die automatische Vergabe der Debitoren-Konten beginnt.

Patientenkonto

Jedem Patienten wird eine individuelle Debitorenkontonummer zugeordnet, die Kontonummer wird im Patientenstammsatz gespeichert. Der zur Verfügung stehende Kontenbereich wird durch die Eingabe in den Feldern „Von“ „Bis“ begrenzt. Zusätzlich kann die Schrittweite bei der Vergabe der neuen Kontonummern frei vereinbart werden. Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ verwendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.

Fall-Nr.

Bei der Rechnungsstellung an den Patienten wird als Debitorenkonto die Fallnummer verwendet. Bei dieser Variante kann der Fallnummer ein "Präfix" vorangestellt werden.

Von Kontenbereich von.
Bis Kontenbereich bis.
Schrittweite Als Standardwert für die Schrittweite wird der Wert „1“ ver-wendet. Bei einer größeren Schrittweite ist zu beachten, dass nur die Kontonummern belegt werden, die vom Beginn des Kontenbereichs mit Addition der Schrittweite berücksichtigt werden, somit kann z.B. ein Kontenraster erzeugt werden, dass mit manuell zu vergebenden Konten gefüllt werden kann.
A a Sammelkonto für Patienten die mit dem Buchstaben A oder a beginnen.
B b Sammelkonto für Patienten die mit dem Buchstaben B oder b beginnen.
... ... Sammelkonto für Patienten die mit dem Buchstaben ... oder ... beginnen.
S s Sammelkonto für Patienten die mit dem Buchstaben S oder s beginnen,

aber nicht mit der Buchstabenkombinaten Sch/sch bzw. St/st.

Sch sch Sammelkonto für Patienten die mit der Buchstabenkombination Sch oder sch beginnen.
St st Sammelkonto für Patienten die mit der Buchstabenkombination St oder st beginnen.
Sonstige Sammelkonto für Patienten die mit keiner der vereinbarten Buchstaben oder Buchstabenkomination beginnen (z.B. à).
Hauptkto. Das Feld „Hauptkto.“ belegt das „Hauptkonto“ in den Buchungsformaten Wilken und Entire.
Präfix Bei der Auswahl "Fall-Nr." bei Art-Konto kann der Fallnr. ein Präfix vorangestellt werden.