Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

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Hier können die Kostenträger-Versionsdaten bearbeitet werden.
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Hier können die Kostenträger-Versionsdaten bearbeitet werden. Es gibt die Reiter
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* [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Nachrichtenversand|Nachrichtenversand]]
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* [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten: Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige|Fibu, Rechnungsstellung, Sonstige]]
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In den Versionsdaten eines Kostenträgers werden Daten zum Kostenträger vereinbart werden die . Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen.
  
In den Versionsdaten eines Kostenträgers können Angaben zu den Debitorenkonten hinterlegt werden. Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen.
 
 
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{{!}}Kürzung nach § 140 d SGB V
+
{{!}}Nummer
{{!}}Prozentsatz der Kürzung einer Rechnung bei dem Kostenträger nach § 140 d SGB V.
+
{{!}}Anzeige der zum Kostenträger hinterlegten Kostenträgernummer.
''Hinweis:'' Die Kürzung wird nicht auf der Rechnung ausgegeben, es wird ausschließlich ein Buchungssatz im Rahmen der Debitoren-Soll-Stellung erzeugt.
+
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Kürzung MDK in Tagen
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{{!}}Kurzbezeichnung
{{!}}Bei der Rechnungstellung wird die Anzahl der in Rechnung gestellten Tage bei dem Fall gekürzt um die Anzahl der ver-einbarten Tage.
+
{{!}}Anzeige der Kurzbezeichnung des Kostenträgers
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Fibu-Konto
+
{{!}}Gültig ab
{{!}}Debitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behandlungsfall.
+
{{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datumsfeld]] zum hinterlegen des Datums ab dem die Versionsdaten zum Kostenträger verwendet werden.
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Debitorenkonto
+
{{!}}Gültig bis
{{!}}'''Kostenträger'''
+
{{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datumsfeld]] zum hinterlegen des Datums bis zu dem die Versionsdaten zum Kostenträger verwendet werden.
 
+
Als Debitorenkonten werden die in den Versionsdaten hinter-legten Fibukonten verwendet. Jedem Kostenträger können innerhalb einer Version die Debitorenkonten zugeordnet werden. Alle Rechnungen zu diesem Kostenträger werden auf das vereinbarte Debitorenkonto verbucht.
+
 
+
 
+
'''Selbstzahler'''
+
 
+
Als Debitorenkonten wird das bei dem Fall beim Selbstzahler hinterlegte Konto verwendet. Alle Rechnungen zu einem Fall werden unabhängig vom Kostenträger auf ein Konto gebucht.
+
 
+
 
+
'''Sammelkonto Kostententräger/Patientenname'''
+
 
+
Das Debitorenkonto wird automatisch ermittelt. Dabei wird für jeden Fall für den zu einem Patientennamen bereits ein Debitorenkonto existiert dieses verwendet, unabhängig ob der Fall dem Patienten zugeordnet wurde. Mit dieser Variante können Rechnungen z.B. Familienangehörige auf ein Debito-renkonto gebucht werden.
+
 
+
 
+
'''Kostenträger je Fall'''
+
 
+
Für jeden Fall wird für jeden Kostenträger ein individuelles Debitorenkonto vereinbart. Dazu muß in der Funktion „Stammdaten – Buchungsbereitstellung – Patientenkonten – der Kontenart „Kontenbereich“ vereinbart werden als Basis für die Ermittlung der Kontonummern.
+
Wir empfehlen bei dieser Schlüsselung keine Angaben zu den Fibu-Konten im Debitorenstamm vorzunehmen.
+
 
+
 
+
'''Patient'''
+
 
+
Als Debitorenkonto wird das in den Patientenstammdaten hinterlegte Konto verwendet, in diesem Fall besteht im Bu-chungssatz bei der Rechnungstellung an den Kostenträger kein direkter Bezug mehr.
+
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Zahlungsfrist
+
{{!}}Name
{{!}}Im Feldzahlungsfrist in Tagen bei Krankenkassen. Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld SKLIN bereitgestellt.
+
{{!}}1. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
 
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{{!-}}
{{!}}Fibukonto – Hauptkonto – Buchung
+
{{!}}
{{!}}Hauptdebitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behand-lungsfall. Das im Buchungssatz verwendet wird.
+
{{!}}2. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
Diese Angabe wird von den Buchungsformaten Entire und Wilken unterstützt.
+
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Fibukonto – Hauptkonto – Debitor
+
{{!}}
{{!}}Hauptdebitorenkonto des Kostenträgers bei diesem Behand-lungsfall. Das im Debitorenstammsatz verwendet wird.
+
{{!}}3. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
Diese Angabe wird von den Buchungsformaten Entire und Wilken unterstützt.
+
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}Konto bereit gestellt für Fibu
+
{{!}}Internet
{{!}}Sofern ein Stammsatz für das Debitoren-Konto für die Buch-haltung bereitgestellt wurde, wird die Nr. des Buchungslaufs dargestellt.
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{{!}}Internetadresse des Kostenträgers
 
{{!-}}
 
{{!-}}
{{!}}UmsatzsteuerID
+
{{!}}Email
{{!}}Sofern die UmsatzsteuerID benötigt wird kann diese im Feld „UmsatzsteuerID“ eingetragen werden ggf. auch nur die ent-sprechende Länderkennung (z.B. „DE“ für Deutschland). Die Angabe wird im Wilken-Format in der Datei CSY91020 im Satztyp 10 im Feld USIDT bereitgestellt.
+
{{!}}Emailadresse des Kostenträgers
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}}
 
}}

Aktuelle Version vom 16. Januar 2017, 17:43 Uhr

Hier können die Kostenträger-Versionsdaten bearbeitet werden. Es gibt die Reiter

In den Versionsdaten eines Kostenträgers werden Daten zum Kostenträger vereinbart werden die . Durch die Versionierung wird u.a. ermöglicht die Debitorenkonten an geänderte Vorgabe aus der Finanzbuchhaltung anzupassen.

Menübeschreibung
Menüpunkt Icon Short-Cut Bezeichnung Beschreibung
Daten - Speichern und verlassen ImageList1-089.gif Strg+Alt+S Speichern und verlassen. Speichern der aktuellen Eingaben und verlassen des Formulars.
Daten - Speichern Druckvorschau_Btn_02.gif Strg+S Speichern Speichern der aktuellen Eingaben.
Daten - Fenster Schließen ESC Schließen Schließen des akutellen Formulars.
Bearbeiten - Ausschneiden ImageList1-029.gif Strg+X Ausschneiden Ausschneiden des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld und übernehmen in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Kopieren ImageList1-146.gif Strg+C Kopieren Kopieren/übernehmen des markierten Wertes im aktuellen Bearbeitungsfeld in die Zwischenablage.
Bearbeiten - Einfügen ImageList1-148.gif Strg+V Einfügen Einfügen/übernehmen des Inhalts der Zwischenablage in den markierten Bereich im aktuellen Bearbeitungsfeld.


Feld Bemerkung
Nummer Anzeige der zum Kostenträger hinterlegten Kostenträgernummer.
Kurzbezeichnung Anzeige der Kurzbezeichnung des Kostenträgers
Gültig ab Datumsfeld zum hinterlegen des Datums ab dem die Versionsdaten zum Kostenträger verwendet werden.
Gültig bis Datumsfeld zum hinterlegen des Datums bis zu dem die Versionsdaten zum Kostenträger verwendet werden.
Name 1. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
2. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
3. Zeile Postanschrift / Name des Kostenträgers
Internet Internetadresse des Kostenträgers
Email Emailadresse des Kostenträgers